QP820210内部质量体系审核程序.docx
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1、QP820210内部质量体系审核程序内部质量审核程序1 .目的通过对质量体系各要素与各阶段活动进行审核,并采取纠正措施,确保质量体系有效地运 行与维持。2 .范围适用于审核人员及审核有关的部门与个人。3 .定义:(无)4 .职责4.1 管理者代表负责:成立内部质量审核小组; 组织与实施内部质量审核,包含编制审 核计划、实施审核与编制审核报告,并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措 施进行跟踪;内审所形成的有关资料/记录的存档管理。4.2 各部门负责:支持及协助内部质量审核;提供有关运作情况资料;执行纠正措施。4.3 内审组长负责:制订每次内审的审核计划;确定内部质量审核所根据的质量体
2、系标 准,确保内部质量审核有效实施。4.4 内审员负责:按照审核计划实施内审;审核发现的不符合项的跟踪。5 .要求5.1 审核小组的成员资格要求:5.1.1 审核员应受过ISo 9001内部评审员培训并取得合格证。熟悉与内部质量审核有关的 各类知识;具有现场审核与询问技巧;内部质量审核所需的其他技能,如计划、组织、实 施、改进技巧。5.1.2 审核小组组长由管理者代表或者其指定人员担任,在内部质量审核通知中表达。5.2 审核的目的与时机5.2.1 目的:按照规定要求确定质量体系各要素的符合性;确定所实施的质量体系达到质 量目标的有效性;提供改进质量体系的根据;确定质量体系是否符合法规要求。5.
3、2.2 时机:A.定期:按质量体系要求项目依“内部质量审核计划表”每年最少审核一次B.不定期:有发生重大质量特殊、组织机构变更、顾客投诉强烈时或者为了加强对质量体 系的监督,可根据需要随时实施审核。5.3 审核计划5.3.1 内部质量审核可分为定期的例行审核与不定期的特殊审核。带格式的:缩进:左侧:0. 04厘米,首行缩进:0. 75厘米,编号+级别:1 +编号样式:A, B, C, +起始编号:1 +对齐方式:左侧+对齐位置:0. 79厘米+制表符后于:1.18厘米+缩进位置:1. 18厘米A.审核计划应具有弹性(对拟审核的过程与区域的状况与重要性进行评估与确认),以十 便审核时能够按照收集
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