医院固定资产控制制度.docx
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1、固定资产控制制度为加强固定资产管理,健全固定资产岗位责任制加强制约和监督,强化检查和绩效考核。特制定本管理制度。一、建立健全固定资产管理制度和岗位责任制。明确相关科室和岗位的职责、权限,确保购建计划编制与审批、验收取得与款项支付、处置的申请与审批、审批与执行、执行与相关会计记录等不相容职务相互分离,合理设置岗位,加强对国有资产安全和有效使用的控制。医院不得由同一科室或一人办理固定资产业务的全过程。二、建立健全固定资产归口管理科室岗位责任制,明确科室内部岗位的职责权限,加强对固定资产的验收、使用、保管和处置等环节的控制。(一)建立固定资产信息管理系统,及时、全面、准确反映固定资产情况,统计分析固
2、定资产采购预算编制的合理性以及资产使用的效果和效率。(二)明确固定资产使用和保管责任人。贵重或危险的固定资产,以及有保密等特殊要求的固定资产,应当指定专人保管、专人使用。(三)明确固定资产的调剂、出租、出借、处置以及对外投资的程序、审批权限和责任。固定资产的调剂、出租、出借、对外投资、处置等必须符合国有资产管理规定,按照规定的程序和权限报批后执行,并及时进行账务处理。出租、出借、对外投资固定资产的合同副本应当交存财会科室备案。(四)固定资产归口管理科室须建立固定资产台账,保持完整的固定资产动态记录,并定期对固定资产进行清查盘点,确保账实相符。财会科室的固定资产明细账与固定资产归口管理科室的固定
3、资产台账定期进行相互核对,如发现不符,应及时查明原因。三、不相容职务相互分离,各资产管理职能科室的工作职责:(一)使用科室提出采购申请;财务部进行财务分析和投资风险分析;医务科进行技术准入及使用效率分析;设备科、总务科、基建科等资产归口管理科室,组织资产管理委员会进行论证,报院长办公会确定购建计划。(二)招标管理办公室根据购建计划负责组织资产归口管理科室、财务部、审计科、使用科室、资产管理办公室共同确定供应商;招标办公室和归口科室共同负责采购;资产管理办公室、资产归口管理科室组织专家、审计科、使用科室进行监督验收;财务部根据审核无误的经济合同和资产验收单支付款项。(三)使用科室填写固定资产处置
4、审批单,资产归口管理科室组织专家鉴定、资产管理办公室审核,经资产归口管理科室、专家、财务部、资产管理办公室、分管院领导、院长审批后批复。(四)资产归口管理科室,根据已批复的处置固定资产审批表,办理处置固定资产手续,资产处置收入交财务科入账。(五)财务部根据批复处置固定资产的审批表或批文作出相应的账务处理。四、建立固定资产购建论证制度,制定固定资产管理业务流程。明确购建、验收、使用、保管、处置等环节的控制要求,设置相应账卡,如实记录。(一)固定资产采购之前业务流程如下:1、使用科室根据批复的预算提出购置申请;2、财务科进行财务分析和投资风险分析,3、医务科进行技术使用效率分析;4、设备科组织设备
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