某塑业内审年度计划表.docx
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1、某塑业内审年度计划表余姚市承通塑业有限公司2010年内审年度计划表审核目的:检查本厂质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系的符合性,有效性。审核范围:IS09001:2008标准要求及所涉及的有关部门(除7.3外)。审核根据:IS0900I:2008质量管理标准、质量手册、程序文件、有关法律法规及产品标准。份部2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份总经理管理者代表质保部办公室/X/仓库生产部销售部注塑车间x说明:/表示计划X审核已进行/纠正措施已制定纠正措施已验证日期:2010/04/20日期:2010/04/20日期:2010/04/20内部质量审核活动计划审核目的为全面检查本厂质量
2、体系对IS09001:2008标准的符合性与运行的有效性,特安排本次内部质量审核活动。审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素与所有职能部门。审核根据1, GB/T190012008idtIS090012008质量管理体系一要求;2, CT/QMS-Z1-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册(程序性文件)3,有关的法律、法规、标准及第三层次文件4,顾客合同5,删减7.3条款“设计与开发”审核日期2010年05月10日05月11日制定人张辉批准人童福康批准日期2010年04月20日审核组名单组长:童福康组员:张辉审核组x别时间安排第一组张辉第二组童福康5月10日8:008:30首次会
3、议8:3014:00总经理/管理者代表(4.1,4.2.1,5.1-5.6,6.1)(4.2.2,8.1,8.2.2,8.2.3)生产部(6.3,6.4,7.5.1,7.5.2)销售部(7.2,8.2.1,7.4,7.5.4)14:0017:00质保部(7.1,7.6,8.2.4,8.3)注塑车间(6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5,7.6,8.2.4,8.3)5月11日7:309:00仓库(7.5.3,7.5.5)9:0011:00办公室(4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5)13:3015:30报告整理15:3016:30末次会议注:1),未列在计划中,审核组根据各方面收
4、集的证据进行综合评价。2),4.2.3,4.2.4,5.35.4.1,5.5.1,5.5.3,6.2.2,6.3,8.2,3,8.5条款除在主管部门审核外,还应在有关部门适当取证。会议签到表首次会议时间:20次年5月10日末次会议时间:20次年5月11日部门/车间签到人职务部门/车间签到人职务总经理童福康总经理童福康管理者代表张辉管理者代表张辉质保部张辉质保部张辉办公室王佳办公室王佳仓库张磊仓库张磊生产部张磊生产部张磊销售部李玲销售部李玲注塑车间张磊注塑车间张磊余姚市承通塑业有限公司内部质量审核首次会议时间:2010年5月10口地点:会议室主持人:张辉出席人员:见附页签到表童总:本厂自今年正式
5、运行IS09001:2000版质量管理体系。为了全面核查本厂质量管理体系对IS09001:2008版标准的符合性与运行的有效性,并为8月份迎接第三方的认证,特安排了此次内部质量审核。审核根据要紧是本厂IS09001:2008版质量手册(程序性文件)、ISO9000标准、顾客合同及有关的法律法规。审核小组由童福康与张辉构成。具体行程按内部质量审核计划表进行审核。时间为5月10日与11日两天,以分组的形式进行审核,希望各车间、各科室安排好工作,全力配合搞好此次内审活动。末次会议根据内审计划表安排定于明天下午(5月11日)15:30,期望在座各位准时出席。记录人:张辉2010年5月10日余姚市承通塑
6、业有限公司内部质量审核末次会议时间:2010年5月11口地点:会议室主持人:张辉出席人员:见附页签到表首先,内审员张辉对目前本厂的质量管理体系运行情况做了简短而有效的总结汇报,对此次内部质量审核概况作了简要说明:此次内审共发现不符合项2项,都为通常不符合项,分布生产部注塑车间、办公室。其次,张辉就各部门在质量体系运行过程中共同存在而又没有写入内审报告的问题做了简要概述,并就此次内审过程中发现的2个不符合项,要求有关部门按照内审不符合报告与明天下发的纠正措施指令单的要求,采取有效的措施进行整改纠正,而且务必在5月30日前整改完毕,以便于本厂建立的ISo9001:2008质量管理体系能得到持续有效
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